大庆市红岗区人民检察院2017年度部门决算公开说明
时间:2019-01-16
来源:大庆市红岗区人民检察院
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大庆市红岗区人民检察院2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
第二部分 部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
(一)决算收支增减变化情况说明
(二)“三公”经费支出说明
(三)机关运行经费支出说明
(四)政府采购支出说明
(五)国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
(一)部门主要职责
大庆市红岗区人民检察院,正科级行政单位,编制数为52人,全部为省定政法专项编。是国家的法律监督机关,对红岗区人民代表大会及其常务委员会和大庆市人民检察院负责并报告工作,接受红岗区人民代表大会及其常务委员会的监督和大庆市人民检察院的领导。主要职责为:(一)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。(二)部署红岗区检察工作任务。(三)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及由省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。(四)依法对刑事诉讼实行法律监督;负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。(五)对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所活动是否合法实施监督。(六)开展民行、经济审判和行政诉讼活动的法律监督。(七)对本级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请大庆市人民检察院向大庆市中级人民法院提出抗诉。(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事赔偿事项。(九)对国家机关工作人民职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防的法制宣传。(十)开展检察技术工作。(十一)负责检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官以及其他检察人员;协同区主管检察机关机构编制工作。(十二)协同区主管部门管理和考核检察委员会委员和检察员,提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员。(十三)规划、组织检察机关工作人员教育培训工作。(十四)规划和实施区检察院的行政装备工作。(十五)组织检察机关对外交流,办理有关的司法协助事务和个案协助工作。(十六)对于检察机关具体应用法律问题进行研究,向上级检察机关提出立法及司法解释建议;开展检察宣布和法律宣传,制定检察工作的规定、办法和实施细则。(十七)管理和服务检察机关工作人员及离退休人员。(十八)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
(二)机构设置情况
大庆市红岗区人民检察院下设办公室、政工科、控告申诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、刑事执行检察科,职务犯罪预防科十个科室。
第二部分 部门决算表
(一)
(一)部门主要职责
大庆市红岗区人民检察院,正科级行政单位,编制数为52人,全部为省定政法专项编。是国家的法律监督机关,对红岗区人民代表大会及其常务委员会和大庆市人民检察院负责并报告工作,接受红岗区人民代表大会及其常务委员会的监督和大庆市人民检察院的领导。主要职责为:(一)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。(二)部署红岗区检察工作任务。(三)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及由省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。(四)依法对刑事诉讼实行法律监督;负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。(五)对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所活动是否合法实施监督。(六)开展民行、经济审判和行政诉讼活动的法律监督。(七)对本级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请大庆市人民检察院向大庆市中级人民法院提出抗诉。(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事赔偿事项。(九)对国家机关工作人民职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防的法制宣传。(十)开展检察技术工作。(十一)负责检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官以及其他检察人员;协同区主管检察机关机构编制工作。(十二)协同区主管部门管理和考核检察委员会委员和检察员,提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员。(十三)规划、组织检察机关工作人员教育培训工作。(十四)规划和实施区检察院的行政装备工作。(十五)组织检察机关对外交流,办理有关的司法协助事务和个案协助工作。(十六)对于检察机关具体应用法律问题进行研究,向上级检察机关提出立法及司法解释建议;开展检察宣布和法律宣传,制定检察工作的规定、办法和实施细则。(十七)管理和服务检察机关工作人员及离退休人员。(十八)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
(二)机构设置情况
大庆市红岗区人民检察院下设办公室、政工科、控告申诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、刑事执行检察科,职务犯罪预防科十个科室。
第二部分 部门决算表
(一)
收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1383.7 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | 986.65 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.04 | 六、科学技术支出 | 32 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 236.59 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 188.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,383.74 | 本年支出合计 | 48 | 1,465.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 49 | ||
年初结转和结余 | 24 | 82.51 | 年末结转和结余 | 50 | |
25 | 51 | ||||
总计 | 26 | 1,466.25 | 总计 | 52 | 1,466.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(二)
(三)
收入决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,383.74 | 1,383.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
204 | 公共安全支出 | 904.82 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
20404 | 检察 | 904.82 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
2040401 | 行政运行 | 664.11 | 664.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040499 | 其他检察支出 | 240.71 | 240.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 236.59 | 236.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 124.31 | 124.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 904.82 | 904.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,465.57 | 1,465.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 986.65 | 986.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20404 | 检察 | 986.65 | 986.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040401 | 行政运行 | 664.11 | 664.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040403 | 机关服务 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040499 | 其他检察支出 | 320.42 | 320.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 236.59 | 236.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 124.31 | 124.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)
(五)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,383.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 986.65 | 986.65 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 236.59 | 236.59 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,383.70 | 本年支出合计 | 49 | 1,465.57 | 1,465.57 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 82.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 82.38 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 1,466.07 | 总计 | 54 | 1,466.07 | 1,466.07 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,465.57 | 1,465.57 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 986.65 | 986.65 | 0.00 | |||
20404 | 检察 | 986.65 | 986.65 | 0.00 | |||
2040401 | 行政运行 | 664.11 | 664.11 | 0.00 | |||
2040403 | 机关服务 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |||
2040499 | 其他检察支出 | 320.42 | 320.42 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 236.59 | 236.59 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 188.13 | 188.13 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 124.31 | 124.31 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(六)
(七)
(八)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 860.32 | 302 | 商品和服务支出 | 133.12 | 310 | 其他资本性支出 | 129.00 | |
30101 | 基本工资 | 209.09 | 30201 | 办公费 | 5.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 184.53 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 192.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 89.93 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 57.90 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.13 | 30207 | 邮电费 | 9.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 343.14 | 30211 | 差旅费 | 9.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.39 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 20.46 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 14.22 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33.48 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 64.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 124.31 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 23.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 15.33 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 95.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.68 | |||||||
人员经费合计 | 1,203.46 | 公用经费合计 | 262.11 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(七)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(八)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第四部分 部门决算情况说明
(一)决算增减变化情况说明
2017年度我单位决算收入为1383.70万元,同比增加229.2万元,决算支出为1465.57万元,同比增加387.67万元,主要原因是员额检察官工资套改以及绩效文明奖金的发放,并支付前几年装备款及服装款。财政拨款支出数为1465.57万元,较年初预算减少365.6万元,主要原因是员额检察官工资套改以及绩效文明奖金的发放,并支付前几年装备款及服装款。
(二)“三公”经费支出说明
2017年度我单位“三公”经费支出为3.87万元,同比减少0.03万元,较年初预算减少12.13万元。其中因公出国(境)费支出为0,同比不变,较年初预算不变;公务用车购置及运行费支出为3.87万元,同比减少0.03万元,较年初预算减少12.13万元;公务接待费支出为0,同比不变,较年初预算不变。
(三)机关运行经费支出说明
2017年度我单位机关运行经费支出0,同比不变。
(四)政府采购支出说明
2017年度我单位政府采购支出总额128.99万元,其中:政府采购货物支出128.99万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。
(五)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
二、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
三、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
四、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
五、机关运行经费 :为保障运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费 :是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。