大庆市红岗区人民检察院2017年度部门决算公开说明

时间:2019-01-16

来源:大庆市红岗区人民检察院

编辑:刘慧媛

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审核:林微微

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大庆市红岗区人民检察院2017年度部门决算公开
 
 
 

目  录
 
第一部分 部门概况
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
第二部分 部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
(一)决算收支增减变化情况说明
(二)“三公”经费支出说明
(三)机关运行经费支出说明
(四)政府采购支出说明
(五)国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 

第一部分 部门概况
(一)部门主要职责
大庆市红岗区人民检察院,正科级行政单位,编制数为52人,全部为省定政法专项编。是国家的法律监督机关,对红岗区人民代表大会及其常务委员会和大庆市人民检察院负责并报告工作,接受红岗区人民代表大会及其常务委员会的监督和大庆市人民检察院的领导。主要职责为:(一)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。(二)部署红岗区检察工作任务。(三)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及由省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件立案侦查。(四)依法对刑事诉讼实行法律监督;负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。(五)对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所活动是否合法实施监督。(六)开展民行、经济审判和行政诉讼活动的法律监督。(七)对本级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请大庆市人民检察院向大庆市中级人民法院提出抗诉。(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事赔偿事项。(九)对国家机关工作人民职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防的法制宣传。(十)开展检察技术工作。(十一)负责检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官以及其他检察人员;协同区主管检察机关机构编制工作。(十二)协同区主管部门管理和考核检察委员会委员和检察员,提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员。(十三)规划、组织检察机关工作人员教育培训工作。(十四)规划和实施区检察院的行政装备工作。(十五)组织检察机关对外交流,办理有关的司法协助事务和个案协助工作。(十六)对于检察机关具体应用法律问题进行研究,向上级检察机关提出立法及司法解释建议;开展检察宣布和法律宣传,制定检察工作的规定、办法和实施细则。(十七)管理和服务检察机关工作人员及离退休人员。(十八)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
(二)机构设置情况
大庆市红岗区人民检察院下设办公室、政工科、控告申诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、刑事执行检察科,职务犯罪预防科十个科室。
第二部分 部门决算表
(一)

收入支出决算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1383.7  一、一般公共服务支出 27  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 28  
三、事业收入 3   三、国防支出 29  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 30 986.65
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31  
六、其他收入 6 0.04  六、科学技术支出 32  
  7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 236.59
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35  
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45 188.13
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47  
本年收入合计 22 1,383.74 本年支出合计 48 1,465.57
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 49  
年初结转和结余 24 82.51 年末结转和结余 50  
  25     51  
总计 26 1,466.25 总计 52 1,466.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

(二)
收入决算表  
        单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 1,383.74 1,383.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04  
204 公共安全支出 904.82 904.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04  
20404 检察 904.82 904.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04  
2040401   行政运行 664.11 664.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040499   其他检察支出 240.71 240.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04  
208 社会保障和就业支出 236.59 236.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 216.13 216.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.13 216.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 20.46 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801   死亡抚恤 20.46 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 54.21 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 54.21 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101   行政单位医疗 38.72 38.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101103   公务员医疗补助 15.49 15.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 188.13 188.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 188.13 188.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 63.82 63.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210202   提租补贴 124.31 124.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 公共安全支出 904.82 904.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04  
(三)
支出决算表  
            单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1,465.57 1,465.57 0.00 0.00 0.00 0.00  
204 公共安全支出 986.65 986.65 0.00 0.00 0.00 0.00  
20404 检察 986.65 986.65 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040401   行政运行 664.11 664.11 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040403   机关服务 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040499   其他检察支出 320.42 320.42 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 236.59 236.59 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 216.13 216.13 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.13 216.13 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 20.46 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801   死亡抚恤 20.46 20.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 54.21 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00  
21011 行政事业单位医疗 54.21 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101101   行政单位医疗 38.72 38.72 0.00 0.00 0.00 0.00  
2101103   公务员医疗补助 15.49 15.49 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 188.13 188.13 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 188.13 188.13 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 63.82 63.82 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210202   提租补贴 124.31 124.31 0.00 0.00 0.00 0.00  

(四)
财政拨款收入支出决算总表  
            金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 1,383.70 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 986.65 986.65 0.00  
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 35 236.59 236.59 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 54.21 54.21 0.00  
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 188.13 188.13 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 22 1,383.70 本年支出合计 49 1,465.57 1,465.57 0.00  
年初财政拨款结转和结余 23 82.38 年末财政拨款结转和结余 50 0.50 0.50 0.00  
  一般公共预算财政拨款 24 82.38   51        
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
  26     53        
总计 27 1,466.07 总计 54 1,466.07 1,466.07 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 
 
(五)

一般公共预算财政拨款支出决算表  
            金额单位:万元  
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 1,465.57 1,465.57 0.00  
204 公共安全支出 986.65 986.65 0.00  
20404 检察 986.65 986.65 0.00  
2040401   行政运行 664.11 664.11 0.00  
2040403   机关服务 2.12 2.12 0.00  
2040499   其他检察支出 320.42 320.42 0.00  
208 社会保障和就业支出 236.59 236.59 0.00  
20805 行政事业单位离退休 216.13 216.13 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.13 216.13 0.00  
20808 抚恤 20.46 20.46 0.00  
2080801   死亡抚恤 20.46 20.46 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 54.21 54.21 0.00  
21011 行政事业单位医疗 54.21 54.21 0.00  
2101101   行政单位医疗 38.72 38.72 0.00  
2101103   公务员医疗补助 15.49 15.49 0.00  
221 住房保障支出 188.13 188.13 0.00  
22102 住房改革支出 188.13 188.13 0.00  
2210201   住房公积金 63.82 63.82 0.00  
2210202   提租补贴 124.31 124.31 0.00  
           
           
           
           
           
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 
 

(六)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
              金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 860.32 302 商品和服务支出 133.12 310 其他资本性支出 129.00  
30101   基本工资 209.09 30201   办公费 5.21 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 184.53 30202   印刷费 0.44 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 192.67 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 89.93  
30104   其他社会保障缴费 57.90 30204   手续费 0.01 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 39.07  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 216.13 30207   邮电费 9.87 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 343.14 30211   差旅费 9.04 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 4.26 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 2.39 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 20.46 30215   会议费 0.02 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.65 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 14.22 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 33.48 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 64.07 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 124.31 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 10.00 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 23.00 30231   公务用车运行维护费 3.87 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 15.33 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 95.97 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 39.68        
人员经费合计 1,203.46 公用经费合计 262.11  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
 
 
 
 
 
 
(七)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.00 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 3.87 0.00 3.87 0.00 3.87 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(八)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                  金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 
 
 
 
 

第四部分 部门决算情况说明
(一)决算增减变化情况说明
2017年度我单位决算收入为1383.70万元,同比增加229.2万元,决算支出为1465.57万元,同比增加387.67万元,主要原因是员额检察官工资套改以及绩效文明奖金的发放,并支付前几年装备款及服装款。财政拨款支出数为1465.57万元,较年初预算减少365.6万元,主要原因是员额检察官工资套改以及绩效文明奖金的发放,并支付前几年装备款及服装款。
(二)三公经费支出说明
2017年度我单位“三公”经费支出为3.87万元,同比减少0.03万元,较年初预算减少12.13万元。其中因公出国(境)费支出为0,同比不变,较年初预算不变;公务用车购置及运行费支出为3.87万元,同比减少0.03万元,较年初预算减少12.13万元;公务接待费支出为0,同比不变,较年初预算不变。
(三)机关运行经费支出说明
2017年度我单位机关运行经费支出0,同比不变。
(四)政府采购支出说明
2017年度我单位政府采购支出总额128.99万元,其中:政府采购货物支出128.99万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。
(五)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。 
二、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
三、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
四、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
五、机关运行经费 为保障运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
六、“三公”经费 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。
 
 


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